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審計結果

曲靖市沾益區(qū)信訪局2023年度預算執(zhí)行及決算草案編制情況審計結果公告

發(fā)布時間:2024-12-26 16:20 來源:沾益區(qū)審計局 作者: 瀏覽次數(shù):648

根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定,曲靖市沾益區(qū)審計局于20245月至20246月,對曲靖市沾益區(qū)信訪局(以下簡稱信訪局)2023年度預算執(zhí)行及決算草案編制情況進行了審計。

一、基本情況

信訪局為正科級單位,屬于區(qū)級財政一級預算單位,內設辦公室、接訪科、辦信網(wǎng)信科和督辦科。2023年收入230.27萬元,支出230.25萬元,年末結轉和結余0.02萬元。

審計結果表明,信訪局2023年預算執(zhí)行基本能按照預算進度執(zhí)行,決算草案編制基本真實。但也存在虛報差旅費、固定資產(chǎn)不入賬等問題。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

1.虛報差旅費0.18。

2.重復報銷交通費0.03。

3.購買辦公設備1.16元未記固定資產(chǎn)賬。

4.預算科目之間調劑使用。

5.差旅費報銷不規(guī)范

6.未落實三重一大制度。

三、審計處理情況及建議

針對上述問題,曲靖市沾益區(qū)審計局已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,出具了審計報告。虛報差旅費0.18的問題,責令追回;對重復報銷交通費0.03萬元的問題,責令追回;對辦公設備1.16萬元未記固定資產(chǎn)賬的問題,要求補記固定資產(chǎn)賬,補提相關折舊;對預算科目之間調劑使用問題,要求信訪局嚴格按照《中華人民共和國預算法》的要求執(zhí)行預算科目核算;對差旅費報銷不規(guī)范的問題,要求信訪局加強對差旅費報銷審核,規(guī)范報銷手續(xù);對未落實“三重一大”制度的問題,要求信訪局嚴格落實“三重一大”制度。

四、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

信訪局高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題,制定了整改方案,認真進行了整改。根據(jù)提供的整改資料,截至20241118日,對虛報差旅費0.18重復報銷交通費0.03的問題,已經(jīng)退還國庫,完成整改。對辦公設備1.16元未記固定資產(chǎn)賬的問題,補記了固定資產(chǎn),完成整改。對預算科目之間調劑使用問題,今后嚴格按照相關法律法規(guī)進行核算,完成整改。差旅費報銷不規(guī)范問題,已補充完善相關會計資料,完成整改。對未落實三重一大制度問題,制定了《曲靖市沾益區(qū)信訪局關于進一步規(guī)范“三重一大”事項議事規(guī)則和決策程序的規(guī)定》,完成整改。